Contratti pubblici
Pubblicazione in ottemperanza dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
CIG | Codice fiscale stuttura proponente | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
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Z521EA7952 | 80003170661 | DPH001 - 38 - Comunicazione ed Eventi promozionali | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’EVENTO “ABRUZZO OPEN DAY” EDIZIONE SUMMER. Impegno e Liquidazione di spesa società Rai Com S.p.A. – sede legale in Roma Via Umberto Novaro, 18 - P.IVA 12865250158 CUP:C99G15000230001 CIG:Z521EA7952. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 41 175,00 | 20/05/2017 al 20/06/2017 | € 33 750,00 | 15/09/2017 | 15/09/2017 | ||
ZB01F680D1 | 80003170661 | DPA010 - 19 - Pubblicazione e documentazione - Sede AQ | Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature tecnologiche (audio-video) per il Servizio Stampa tramite Me.PA. - Determinazione Dirigenziale n. DPA010/42 del 12.09.2017. Affidamento e impegno con DPA010/62 del 21.12.2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13 270,00 | 21/12/2017 al 21/01/2018 | € 13 270,00 | 29/03/2018 | 13/09/2017 | ||
Z381FD8120 | 80003170661 | DPD028 - 37 - Bilancio, affari generali e controllo operazioni a titolarità | Contributi ed abbonamenti Telecom Italia S.p.A. riferiti ad utenze telefoniche fisse, nonchè HDSL-SDH--FBC con TGU n. 087313302011 finalizzate al sistema di monitoraggio climatico presso il Centro Agrometeorologico con sede in Scerni (CH). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30 445,86 | 11/09/2017 | € 30 445,86 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | ||
ZF01FC81CB | 80003170661 | DPD028 - 37 - Bilancio, affari generali e controllo operazioni a titolarità | Rottamazione autovettura comprensiva di trasporto da Sulmona a Pratola Peligna e cancellazione dal P.R.A. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,00 | 06/09/2017 | € 100,00 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | ||
VARI 1 | 80003170661 | Liquidazione e pagamento fatture Telepass S.p.A. (quale soggetto di riscossione anche per le fatture emesse da Autostrade per l’Italia S.p.A.) del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11432/3 – conto residui 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2 222,48 | 31/08/2017 | € 1 825,95 | 03/10/2017 | 31/08/2017 | |||
VARI 2 | 80003170661 | Liquidazione e pagamento fatture Wind Tre S.p.A. spa per la telefonia fissa del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433 – conto residui 2015 e Capitolo 11433/1 - conto residui 2016. Provvedimento a carattere d’urgenza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2 781,60 | 30/08/2017 | € 2 280,00 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | |||
Z271C45BDF | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Rete regionale di rilevamento in telemisura - manutenzione ordinaria e riparazione delle stazioni meteo. – C.A.E. S.p.A. Liquidazione e pagamento fattura conto residui 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34 173,19 | 30/11/2016 al 31/08/2017 | € 28 010,81 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | ||
69045631A3 | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Rete regionale di rilevamento in telemisura – Manutenzioni straordinarie ed opere accessorie per il miglioramento della funzionalità delle Stazioni meteo. – C.A.E. S.p.A. Liquidazione e pagamento fattura conto residui 2016. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 58 560,00 | 30/11/2016 al 31/08/2017 | € 48 000,00 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | ||
Z7E1EA4A5A | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Centro Funzionale d’Abruzzo – modellazione idrologica/idraulica dei bacini della Regione Abruzzo. – Ditta Intersystem - Impegno, liquidazione e pagamento fattura. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 1 535,88 | 17/05/2017 al 24/08/2017 | € 1 258,92 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | ||
ZD41EABCB7 | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Centro Funzionale d’Abruzzo – Forniture abbigliamento tecnico per esigenze di protezione Civile. Affidamento fornitura tramite piattaforma Me. Pa.. Liquidazione e pagamento fattura. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 4 407,86 | 18/05/2017 al 24/08/2017 | € 3 613,00 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | ||
0000214 | 80003170661 | Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa - OCDPC n. 388 del 26/08/2016. - G&G Partners S.r.l. - Liquidazione e pagamento - CIG 6937607667 - estensione CIG 70098631f2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 118 243,62 | 28/07/2017 | € 96 921,00 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | |||
ZE71CC3C7B | 80003170661 | DPH001 - 35 - Programmazione, Innovazione, Programmi Comunitari | SERVIZIO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO COMUNITARIO DENOMINATO "ART REEF". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22 999,00 | 05/07/2017 al 05/07/2018 | € 18 851,64 | 24/10/2017 | 08/08/2017 | ||
Z161F1C59C | 80003170661 | DPB004 - Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti | Fornitura e posa in opera di tende presso varie sedi della Giunta Regionale. Determinazione a contrarre - affidamento tramite MEPA all’impresa Voglia di Casa di Faieta Paolo - CIG Z161F1C59C – aggiudicazione – impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4 150,50 | 01/09/2017 al 30/09/2017 | € 0,00 | 08/08/2017 | 08/08/2017 | ||
000209 | 80003170661 | Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa - OCDPC 388/2016 del 26.08.2016 - Nonsologomme Sas - Liquidazione e pagamento - CIG: Z561BEE896. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 47,45 | 26/07/2017 | € 38,89 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | |||
DET. 77 | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELESPAZIO SPA PER SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO - SERVIZI DI OSPITALITÀ' CONNETTIVITÀ' DATI ED ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEL RADAR DI MONTE MIDIA - CAPITOLO 151431/2 - CONTO RESIDUI 20 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 18 000,00 | 02/08/2017 | € 14 754,09 | 02/08/2017 | 02/08/2017 |